
老師,之前預付賬款掛著400多是對方沒開票給我們的,然后現(xiàn)在也查不清楚了,對方也不肯開票了,我現(xiàn)在能直接調賬嗎?之前是借:預付賬款 400 貸:銀行存款 400 現(xiàn)在我直接調整 就是 借:預付賬款 -400 貸:管理費 用 -400 可以嗎還有預收 的就是對方多轉錢進來到公戶,但他不要求開票了,就兩萬多,之前也是掛著 借:銀行存款 20000 貸:預收 賬款 20000現(xiàn)在這塊預收的能怎么調,
答: 你好,不可以,沒票也一樣做賬,只是不能稅前扣除
一月份付款了一筆檢測費借:管理費用貸:銀行存款四月來發(fā)票了可以直接附票在后面嗎?還是調整前面的分錄借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用貸:預付賬款呢
答: 可以直接把發(fā)票附在后面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
答: 借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤

