
之前的會計(jì)沒有交接,接手后發(fā)現(xiàn)公司賬上的應(yīng)收應(yīng)付對不上,實(shí)際上已經(jīng)付了無余額的應(yīng)付款賬上卻掛著余額,還有應(yīng)收款本無余額賬上卻還掛著余額,之前的會計(jì)是老板的親戚,做的是手工賬,老板比較信任所以沒怎么對過賬導(dǎo)致賬比較亂,我一個(gè)新手現(xiàn)在不知道怎么處理,還請有經(jīng)驗(yàn)的前輩指導(dǎo)一下,多謝了
答: 同學(xué)。首先你交接的時(shí)候你要核對清楚每一余額的數(shù)據(jù)是否正確,然后你再按他的余額建賬,然后按規(guī)處理。
老師好,我這個(gè)是手工賬,應(yīng)收賬款,期初余額是1741.74元,本期應(yīng)收3829.28元,有退貨2717元,本期收賬款2485元,我們又退給客戶退貨貨款1788元,老師您幫忙給算一下應(yīng)收余額是多少.
答: 給客戶退款也做應(yīng)收賬款了嗎 是退貨還是直接給的錢
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)收賬款手工帳,在填賬本的時(shí)候,是不是需要把上期的余額調(diào)到第一行,然后再寫發(fā)生的業(yè)務(wù),對吧?摘要那里寫上期結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好! 對的。


飄逸的黃豆 追問
2019-08-02 15:56
陳詩晗老師 解答
2019-08-02 16:12