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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-01 21:03

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證的進項發(fā)票不符合抵扣規(guī)定,或者虛開發(fā)票,就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
紅沖是之前月份開具發(fā)票發(fā)票有錯誤,跨月無法作廢,就需要紅沖
收到對方的紅字發(fā)票是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出

簡簡單單 追問

2019-08-01 21:05

老師,那我申報表填哪欄?就和認證后的進項稅額相抵后的數(shù)字

鄒老師 解答

2019-08-01 21:17

你好,紅字進項發(fā)票填寫在附表二中,按正數(shù)進項發(fā)票減去負數(shù)進項發(fā)票之后的金額,稅額填寫就是了

簡簡單單 追問

2019-08-01 21:21

謝謝老師了,老師還想在請教一下我們是房地產(chǎn),現(xiàn)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入沒銷賬,只有進項,我是不是目前就不用結(jié)轉(zhuǎn)進項的明細?等銷項大于進項時候在結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-08-01 21:25

你好,有進項就需要做結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額分錄到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的

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1、如果你們單位是銷售方,紅字發(fā)票分錄如下: 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 2、是的。
2017-10-18 09:32:02
如是你的申請單開錯了那重新開申請單,然后去稅務機關(guān)請他撤銷通知單然后重新開
2015-10-30 11:43:22
同學你好 他們紅沖了兩倍吧 是不是有兩張一樣的藍字發(fā)票
2021-06-02 17:04:58
這個可以不用轉(zhuǎn)出,后面開發(fā)票認證之后直接貼之前分錄后面就可以,
2021-01-05 18:03:19
您好,購買方是在收到紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,系統(tǒng)中沒有負數(shù)的發(fā)票的。負數(shù)發(fā)票不會認證的
2021-09-16 16:20:44
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