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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-01 20:53

固定資產(chǎn)不用做月末結(jié)轉(zhuǎn),只需對其計提的折舊進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。
折舊進行月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄為
借:本年利潤
 貸:管理(銷售、制造)費用--折舊費

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相關(guān)問題討論
你好, 去固定資產(chǎn)模塊點擊計提折舊
2018-01-27 20:09:58
你好,是的 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2016-11-10 11:25:36
您好,固定資產(chǎn)先計提折舊然后固定資產(chǎn)需要結(jié)賬,點結(jié)賬就好。
2019-12-08 13:40:52
固定資產(chǎn)不用做月末結(jié)轉(zhuǎn),只需對其計提的折舊進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。 折舊進行月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄為 借:本年利潤 貸:管理(銷售、制造)費用--折舊費
2019-08-01 20:53:00
你好,同學(xué),實務(wù)問題你可以到實操群去提問或者去會計問提問,有實操老師解答問題
2019-04-11 10:40:31
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