
您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),全額退稅,現(xiàn)在稅款已退,但進項稅我要如何處理?報稅的時候要填寫在哪里?
答: 您好,報稅的時候進項稅額填在附表二的第26行,帳上做進項稅額,
老師您好,外貿(mào)出口企業(yè),有一張出口退稅的進項發(fā)票,進項稅額填寫在報稅的哪里,銷售額填寫在哪里,就是稅務(wù)局報稅的網(wǎng)站,謝謝
答: 您好,進項發(fā)票填附表二的第26欄,銷售發(fā)票是開的普票的吧,是填附表一的第18欄其他發(fā)票對影的欄次里面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師。外貿(mào)企業(yè)進口增值稅繳款書,增值稅申報表中應(yīng)填哪幾項。這個是可以退稅的嗎?在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中如何操作?
答: 您好,您這進口以后又用于出口的是嗎
外貿(mào)進出口企業(yè)購方已認證退稅抵扣,現(xiàn)要發(fā)票紅沖,賬務(wù)如何處理和申報表如何填寫
外貿(mào)進出口企業(yè)購方已認證退稅抵扣,現(xiàn)要發(fā)票紅沖,賬務(wù)如何處理和申報表如何填寫
你好,我們是外貿(mào)企業(yè),用于退稅的進項發(fā)票已勾選認證出口退稅,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開具錯誤怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅銷售額,申報增值稅時應(yīng)該填在免稅銷售額還是免抵退稅銷售額。進項稅額是填在哪里

