老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫給做倉(cāng)儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購(gòu)月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

我在看以前的外賬,為什么摘要應(yīng)收的,是借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,一般情況下,不是貸應(yīng)收的嗎?什么情況下用應(yīng)付。
答: 那就是憑證做錯(cuò)了 應(yīng)收和應(yīng)付是兩個(gè)不同的科目 沒有關(guān)聯(lián) 除非同一家企業(yè)再公司既有債權(quán)也有債務(wù)
新到一家享受即征即退鋁板生產(chǎn)企業(yè),我主要做外賬,但我發(fā)現(xiàn)他們的銀行存款都是負(fù)數(shù)由于時(shí)間太長(zhǎng)銀行已經(jīng)拉不出流水,應(yīng)收賬款大多都是負(fù)數(shù)且大的有幾千萬時(shí)間長(zhǎng)好多企業(yè)都聯(lián)系不上無法平賬,應(yīng)付賬款長(zhǎng)時(shí)間掛賬且數(shù)額一筆就是幾百萬以上。我應(yīng)該怎么整理帳,求老師給指導(dǎo)一下
答: 同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付貨款,外賬是借預(yù)付賬款貸銀行存款。內(nèi)賬是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
答: 你好,先付款,后采購(gòu)是計(jì)入預(yù)付,先采購(gòu)后付款,是應(yīng)付賬款 內(nèi)外賬是一致的
外賬:借:應(yīng)付賬款 500 貸:銀行存款 450 現(xiàn)金 50,老用現(xiàn)金沖,現(xiàn)金能對(duì)上嗎?
老師,我收到貨款,應(yīng)該掛應(yīng)收賬款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。但是我應(yīng)收賬上沒有金額,應(yīng)付賬款有金額,我可以掛貸:應(yīng)付賬款嗎
借;銀行存款貸;應(yīng)收賬款 錯(cuò)記成借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款。請(qǐng)問我該怎樣調(diào)賬
摘要寫得是銀付項(xiàng)目款。我自己理解的應(yīng)是借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款他寫得是借:應(yīng)收賬款貸:銀行存款,不明白


白塵 追問
2019-08-01 15:21
軼塵老師 解答
2019-08-01 15:23