9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失,貸 :壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提地延資產(chǎn):借:地延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
答: 貸:所得稅費(fèi)用 不是應(yīng)交稅費(fèi)喔
老師,我這三個(gè)分錄看這個(gè)月應(yīng)交多少企業(yè)所得稅呢?1、借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 180000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 180000 2、借:資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備 277000貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備 277000 3、借:遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時(shí)性差異-壞賬準(zhǔn)備 69250貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 69250 利潤表所得稅費(fèi)用那列寫的是110750
答: 本月應(yīng)交企業(yè)所得稅=110750
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我這三個(gè)分錄看這個(gè)月應(yīng)交多少企業(yè)所得稅呢?1、借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 180000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 180000 2、借:資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備 277000貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備 277000 3、借:遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時(shí)性差異-壞賬準(zhǔn)備 69250貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 69250 利潤表所得稅費(fèi)用那列寫的是110750。壞賬是剛計(jì)提的,要是按110750交企業(yè)所得稅的話,應(yīng)交稅費(fèi)就不平,余額是69250
答: 你看你的利潤表的利潤總額 彌補(bǔ)以虧損后乘以稅率










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