
老師,我8月上報(bào)匯總后,7月份的進(jìn)項(xiàng)票還能勾選,抵扣在7月的吧
答: 可以的,這個(gè)是分開(kāi)的,不影響
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有哪些進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的,謝謝!需要一個(gè)匯總
答: 福利費(fèi),招待費(fèi)貸款服務(wù),餐飲服務(wù),娛樂(lè)服務(wù),銷(xiāo)售方是簡(jiǎn)易計(jì)稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣是按銷(xiāo)項(xiàng)稅匯總金額和進(jìn)項(xiàng)稅匯總金額來(lái)抵扣的吧?
答: 增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)項(xiàng)不含稅收入*稅率 進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*稅率 比如購(gòu)進(jìn)100萬(wàn),稅率16%,進(jìn)項(xiàng)稅額16 銷(xiāo)售150萬(wàn),稅率16%,銷(xiāo)項(xiàng)稅額24 增值稅應(yīng)納稅額=24-16=8