
A公司替我們代銷商品,每月有代銷手續(xù)費(fèi),a公司也本來是我們付的,他們給付了,我們掛的往來,我們計提手續(xù)費(fèi)。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。后期她們把發(fā)票有給我們了,我們該怎么做賬
答: 那就吧其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,去年多計提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整

