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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-31 18:30

你好  借管理費用-辦公費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

錢伯姬 追問

2019-07-31 18:40

我之前是這樣做的 借 管理費用-辦公費 200貸現(xiàn)金 200借應(yīng)交稅費-減免稅額 200 貸 管理費用-辦公費200

錢伯姬 追問

2019-07-31 18:41

如果進項轉(zhuǎn)出是你這樣的 那我辦公費用 不是多做了嗎

meizi老師 解答

2019-07-31 18:42

你好   你要把你抵減的分錄沖了 因為你認證了不能全額抵扣 只能抵扣稅額

錢伯姬 追問

2019-07-31 18:42

知道了
謝謝

meizi老師 解答

2019-07-31 18:44

不客氣 滿意請給予評價

錢伯姬 追問

2019-07-31 19:18

我還有一點不明白 這樣我這個管理費用不就為負數(shù)了嗎

meizi老師 解答

2019-07-31 19:19

你好  你要沖的話  正常抵減 會沖你的費用啊

錢伯姬 追問

2019-07-31 19:21

可以營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出嗎

meizi老師 解答

2019-07-31 19:21

你好  不可以的 這個與你經(jīng)營有關(guān)的 不是營業(yè)外支出

錢伯姬 追問

2019-07-31 19:21

好的

meizi老師 解答

2019-08-01 09:02

好的 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好 借管理費用-辦公費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-07-31 18:30:43
您好,是的,您的理解非常正確
2021-07-05 01:23:39
您好, 借:管理費用 (根據(jù)稅額的金額) 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-05-08 10:27:09
可以的,你要不全額抵扣可以的
2019-07-08 16:15:00
可以的,金稅盤的發(fā)票和服務(wù)費的可以全額抵扣的可以,特別在申報的時候需要注意下。有兩種處理辦法: ①因為認證了,可做進項稅額轉(zhuǎn)出處理: 借 管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用 申報的時候: 在增值稅附表二中把進項稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。 ②不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,把發(fā)票當成不抵扣發(fā)票處理: 借 管理費用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用 申報的時候: 在轉(zhuǎn)不抵扣欄目中中輸入金稅盤那張發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼。 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。
2020-04-07 12:55:08
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