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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-31 17:44

你好,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅

gwj573 追問

2019-07-31 17:46

為什么是其他應(yīng)付款

莊老師 解答

2019-07-31 17:49

你好,是不是以前多付的,

gwj573 追問

2019-07-31 18:15

是的多支出的。多支付的管理費用不再通過管理費用核算,通過其他應(yīng)付款核算,然后多支出的費用退回來之后再沖其他應(yīng)付款是嗎?

莊老師 解答

2019-07-31 21:50

你好,是的,是這樣的,

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相關(guān)問題討論
你好,可以自己記一下備查的賬,方便統(tǒng)計
2020-03-06 09:41:40
你好,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
2019-07-31 17:44:26
你好,需要有發(fā)票,費用分配表格作為原始憑證
2018-04-09 15:15:01
您好!可以。
2016-05-05 11:30:29
福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬核算,因為應(yīng)付職工薪酬和他合作的內(nèi)容就是工資薪金、福利費、職工教育經(jīng)費當月發(fā)生的當月直接做計提,然后在做支付就可以的。 就跟你的工資是一樣的,你工資賬務(wù)處理是怎么做的?
2022-04-02 14:38:43
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