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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-07-31 17:14

你好,借應交稅費-應交增值稅--轉出未交增值稅  貸 應交稅費 減免稅額

云朵兒 追問

2019-07-31 17:16

這樣我不是還沒有抵減掉增值稅嗎老師

徐阿富老師 解答

2019-07-31 17:19

你好,怎么會沒抵扣呢?在應交稅費的借方了啊,你只要填申報表時填上這個數(shù)據(jù)就可以啦

云朵兒 追問

2019-07-31 17:23

老師如果我5月的時候我抵扣了,我沒有在系統(tǒng)里寫數(shù)據(jù),現(xiàn)在應該怎么辦

云朵兒 追問

2019-07-31 17:27

在系統(tǒng)里哪一欄要寫上,我手上的只要認證系統(tǒng)都會帶出來,這個金稅盤技術服務費還需要自己在系統(tǒng)里寫嗎,在哪個地方老師

徐阿富老師 解答

2019-07-31 17:27

就是沒有做憑證是嗎?現(xiàn)在可以補做的,沒關系的

云朵兒 追問

2019-07-31 17:30

憑證我都有寫,金稅盤的發(fā)票不需要認證把老師,我是5月份發(fā)生的,當時我沒有注意有沒有抵扣,后來發(fā)現(xiàn)我好像賬上抵扣了,實際并沒有抵扣,我需要在系統(tǒng)里自己填嗎,填在哪個位置呢

徐阿富老師 解答

2019-07-31 17:30

那現(xiàn)在申報的時候填抵扣也可以的。沒事的

云朵兒 追問

2019-07-31 17:32

好的,填在哪個位置老師,需要在發(fā)票抵扣平臺先抵扣,還是直接在申報表上寫數(shù)字呢

徐阿富老師 解答

2019-07-31 18:05

直接填附表4,減免稅明細表和主表23欄,我下班了

云朵兒 追問

2019-07-31 18:13

謝謝老師,很仔細,我明白了

徐阿富老師 解答

2019-07-31 18:55

不客氣,歡迎以后有問題直接找我咨詢,我是老財務總監(jiān),請為我五星評價,謝謝

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相關問題討論
對的
2018-01-05 10:40:45
是的,按第二種辦法操作,稅控盤費用是可以全額抵減費用的 你第一種做法你是抵扣了進項稅
2018-09-25 10:13:54
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
是的,是這樣賬務處理的
2019-10-24 14:57:44
你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
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