
你好,單位沒(méi)收到給別人代交的養(yǎng)老金,實(shí)際單位已經(jīng)交了,做怎樣的會(huì)計(jì)分錄
答: 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
老師,開(kāi)票50000實(shí)際收到4萬(wàn),還有一萬(wàn)沒(méi)有收到,怎么記會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 開(kāi)具發(fā)票,借;應(yīng)收賬款 5萬(wàn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 收款,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款 4萬(wàn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板把廠房的一部分租給了別人,一月份要收房租9844元,但員工借去了1000元,實(shí)際銀行到賬8844元,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 借:銀行存款8844 其他應(yīng)收款1000 貸:其他業(yè)務(wù)收入9844

