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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-31 17:06

你好!你當時確認收入的時候如何做的分錄

看到希望 追問

2019-07-31 17:11

只是增值稅多計了,主營業(yè)務收入沒有多計是正確的金額,

宋生老師 解答

2019-07-31 17:11

你好!那你借方寫的什么科目

看到希望 追問

2019-07-31 17:12

在季度申報稅時發(fā)現(xiàn)多計了

宋生老師 解答

2019-07-31 17:13

你好!因為你增值稅多記,收入又沒有多記,所以借方科目肯定多記了
你要沖減,要具體的分錄,就要知道借方你計入的什么科目

看到希望 追問

2019-07-31 17:17

我做得是個總得憑證,借方有銀行存款,有現(xiàn)金,有應收賬款,所以我就沖抵不好了,只有請教老師了。

看到希望 追問

2019-07-31 17:18

我們是手工帳

宋生老師 解答

2019-07-31 17:19

你好!你這個肯定有一個數(shù)據(jù)錯了,你要先確認借方哪個科目的數(shù)字錯了,才能沖減

看到希望 追問

2019-07-31 17:20

估計是現(xiàn)金錯了,請問老師,如何做沖抵分錄?

宋生老師 解答

2019-07-31 18:27

你好!借應交稅費應交增值稅 貸現(xiàn)金就可以了。

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借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2018-03-13 11:46:16
借,應交稅費-應交增值稅 貸,銀行存款。
2024-07-09 09:08:17
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2019-07-22 10:48:24
你好,是需要繳納,還是免征了呢
2022-04-20 16:03:21
你好!借應交稅費=應交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
2019-07-08 11:30:20
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