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送心意

赤水舒老師

職稱初級會計師

2019-07-31 16:36

現在是按月銷售額10萬免征

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相關問題討論
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
現在是按月銷售額10萬免征
2019-07-31 16:36:16
你好,這樣寫是可以的呀
2019-07-31 16:20:49
你好! 我看一下
2019-01-22 21:47:33
同學你好,增值稅那里有點問題,增值稅應該是先結轉然后再繳納。  1、結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)     貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   3、根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2022-03-29 16:57:25
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