
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師,我們幫客戶代付的錢,客戶現(xiàn)在不給我們了,這筆款應(yīng)該怎么處理呀?
答: 你好,如果這個(gè)錢實(shí)在收不回來的話,只能作為壞賬處理了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,客戶欠我們公司錢,但是客戶給我們墊付了運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在客戶要求運(yùn)費(fèi)抵應(yīng)收賬款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
答: 取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-客戶




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生菜 追問
2019-07-31 16:23
凡凡老師 解答
2019-07-31 16:41