
老師,剛開的一家小公司,由于會計(jì)跟出納沒有在一起辦公,會計(jì)把一些發(fā)票全部做費(fèi)用了,出納尚未記賬,6月份現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)了,但是出納實(shí)際要在7月份才取現(xiàn)金支付,在7月份的時候賬實(shí)平掉了,6月份有負(fù)數(shù)存在有問題嗎?
答: 你好,負(fù)數(shù)肯定不可以的,起碼是零的
我們公司是剛成立的,所有的購買辦公用品,辦公設(shè)備都是老板付的錢,有的有發(fā)票,大部分沒有發(fā)票,這些應(yīng)該怎么處理呢?已經(jīng)填寫現(xiàn)金日記賬的話,起初余額寫多少呢?
答: 現(xiàn)金起初余額為0 老板付的錢,可借記費(fèi)用 貸記其他應(yīng)付款-老板
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我有一筆費(fèi)用借方是辦公費(fèi),貸方是庫存現(xiàn)金,已經(jīng)記賬了,老板把這個現(xiàn)金給我了,我要怎樣沖抵之前記的帳
答: 你好!什么意思?你是出納嗎?其他應(yīng)付款
期初余額是1000,7.1行政預(yù)支400元備用金購辦公用品,7.8實(shí)際購買350元辦公用品,退回50給我,現(xiàn)金日記賬分幾筆來登記?怎么登?注意下實(shí)際余額是650
如圖所示,行政7.6號預(yù)支400備用金購買辦公用品,后7.8號買回來實(shí)際用了350,退回來50給我,現(xiàn)金日記賬可以刪掉紅色方框那行嗎?直接記實(shí)際用了350
期初余額是1000,7.1行政預(yù)支400元備用金購辦公用品,7.8實(shí)際購買350元辦公用品,退回50給我,現(xiàn)金日記賬分幾筆來登記?怎么登?


向陽の花 追問
2019-07-31 14:53
暖暖老師 解答
2019-07-31 14:55
向陽の花 追問
2019-07-31 15:59
暖暖老師 解答
2019-07-31 15:59