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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-31 14:42

紅沖多計提的,

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:48

是少計提的

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:48

而且審計報告已經送出去了

郭老師 解答

2019-07-31 16:55

在這個月份補計提

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:56

補差額嗎?

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:57

可是是18年的少計提,現(xiàn)在19年可以補嗎?

郭老師 解答

2019-07-31 16:58

用以前年度損益調整科目做

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:14

在請問一下如果銀行金額錯怎么辦?

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:14

就是把營業(yè)外收入寫成庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-07-31 17:15

那你匯算清繳怎么做的?

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:35

是把數(shù)據(jù)輸入到電腦記賬軟件然后生成報表的

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:36

這幾天發(fā)現(xiàn)了有一個月份的營業(yè)外收入寫成了庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-07-31 17:47

飯結賬修改就可以,

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:48

就主要是已經弄成審計報告交出去了

郭老師 解答

2019-07-31 17:51

那邊出報告了嗎
沒有的話先審計后期調整

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:52

報告已經出來了

郭老師 解答

2019-07-31 17:57

審計出來了沒有,審計出來了你反結賬修改

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:58

審計已經出來了
可是反結賬的話報表不就和審計的不一樣了嗎

郭老師 解答

2019-07-31 18:01

審計給你出來了嗎
那和你匯算清繳不一致了

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 23:50

審計報告出來了能重新做嗎?

郭老師 解答

2019-08-01 06:27

在今年修改,以前年度損益調整科目做

學堂用戶_ph867441 追問

2019-08-01 09:51

像營業(yè)外收入庫存現(xiàn)金這種也可以在年度損益調整科目做?

郭老師 解答

2019-08-01 09:53

營業(yè)外收入用以前年度損益調整科目做

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相關問題討論
紅沖多計提的,
2019-07-31 14:42:42
根據(jù)你利潤總額本年累計數(shù)乘以所得稅稅率
2018-10-13 15:41:52
比如二季度利潤總額是98765.24,計提4938.26,那季度報所得隨時按累計利潤交,我前期一季度已交4671.86,報表時已預繳填里后,二季度就交266.40,我不就多計提了嗎
2019-05-21 12:55:59
老師您好,年底本年利潤結轉到未分配利潤是手錄入憑證嗎,財務軟件
2019-01-15 13:58:35
您好!不是的。是本季度計提的。10月份繳納的
2017-10-24 11:12:01
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