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強力仟佳一邱蘭蘭
于2019-07-31 11:39 發(fā)布 ??862次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-07-31 11:40
你好!你沒有收到發(fā)票的時候先暫估入賬借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款等
強力仟佳一邱蘭蘭 追問
2019-07-31 11:41
老師,那稅金怎么登記?
2019-07-31 11:42
下月收到發(fā)票了,前面需要沖賬么?還是怎么操作?
宋生老師 解答
2019-07-31 11:43
你好!是的,收到發(fā)票的時候,紅字沖減暫估的分錄,然后按正確的金額入賬
2019-07-31 11:52
憑證1借:原材料-暫估 4424.78 應(yīng)交稅費-暫估--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 575.22 貸:銀行存款: 5000憑證2(沖憑證1)借:原材料-暫估 4424.78(紅字) 應(yīng)交稅費-暫估--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 575.22(紅字) 貸:銀行存款: 5000(紅字)憑證3借:原材料-4424.78 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 575.22 貸:銀行存款: 5000把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?
2019-07-31 11:57
你好!不是的,憑證1不需要做稅金的分錄。直接暫估原材和銀行存款
2019-07-31 12:11
追問:憑證1借:原材料-暫估 5000貸:銀行存款: 5000憑證2(沖憑證1)借:原材料-暫估 5000(紅字)貸:銀行存款: 5000(紅字)憑證3借:原材料-4424.78應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 575.22貸:銀行存款: 5000把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?
2019-07-31 13:57
你好!不需要粘在憑證3后面啊
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7月份購入材料一批 5000元(含稅13%) 對方有送貨單過來,我方入庫 稅票未到,該如何做賬。稅金該如何處理?
答: 你好!你沒有收到發(fā)票的時候先暫估入賬 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款等
老師,這張送貨單是我們公司買材料開來的,對我做賬有用嗎
答: 可與發(fā)票,入庫單一起做為入賬附件
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今天收到一筆材料送貨單,但是不是送來公司,而是送去工地,這樣如何做賬呢
答: 你好,借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款
掛靠別人公司異地施工,對稅務(wù)的帳由對方做賬,每月我要把原始單據(jù)寄回去,請問是包括材料送貨單、出入庫單、白條收據(jù)這些 都要寄給對方嗎
討論
如果企業(yè)不正規(guī),作為會計,要遵守會計法的前提下應(yīng)該怎樣做賬呢?(不正規(guī)表現(xiàn)在:1.收、付款無出納,老板自己是出納但沒有及時告知會計2.進(jìn)原材料時廠家單據(jù)只有數(shù)量沒有金額,甚至沒有送貨單,只有老板自己知道)
購進(jìn)原材料,送貨單入庫單付貨款都是7月份,對方開過來的發(fā)票是8月份,怎么做賬
一張送貨單,要付兩家的錢,這個要怎么做,一個付原材料的錢,一個付噴漆的錢
公司賬上沒有錢,購材料是老板的朋友公司付的,送貨單也是朋友公司,開票要怎么操作?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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強力仟佳一邱蘭蘭 追問
2019-07-31 11:41
強力仟佳一邱蘭蘭 追問
2019-07-31 11:42
宋生老師 解答
2019-07-31 11:43
強力仟佳一邱蘭蘭 追問
2019-07-31 11:52
宋生老師 解答
2019-07-31 11:57
強力仟佳一邱蘭蘭 追問
2019-07-31 12:11
宋生老師 解答
2019-07-31 13:57