
當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)了沒(méi)有發(fā)票的成本支出,如何記賬呢?還是統(tǒng)一到匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增?謝謝
答: 是的 再預(yù)繳的時(shí)候不調(diào)整 等匯算清繳時(shí)調(diào)整
老師,年底暫估成本的話,是不是需要次月沖平,再重新記賬呢?還是可以晚點(diǎn),匯算清繳之前沖平,可以嗎?
答: 您好,匯算清繳結(jié)束前沖銷即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)企業(yè)未記錄上一年的發(fā)票,應(yīng)該怎么辦?還能做到2020年六月的賬本可行嗎?后續(xù)會(huì)有什么問(wèn)題嗎?已經(jīng)匯算清繳了。
答: 不可以做到本年利潤(rùn)里面 通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面 需要去稅務(wù)局做匯算清繳的更正

