股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個(gè)怎么處理, 問(wèn)
您好,這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問(wèn),我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時(shí)用工超過(guò)300人,這 問(wèn)
若按工資申報(bào)了個(gè)稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開40萬(wàn)的律師費(fèi),代開發(fā)票都 問(wèn)
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開給對(duì)方5萬(wàn)律師費(fèi)發(fā)票,也有 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

老師 你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。銷售商品開出去專票,但是這個(gè)商品沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng),怎么抵扣?比如:這個(gè)商品之前進(jìn)項(xiàng)數(shù)量只有一套,現(xiàn)在賣給客戶是十套,怎么抵扣嗎?
答: 你好!你們是商貿(mào)企業(yè)嗎?
銷售商品開出普通發(fā)票,銷項(xiàng)稅額可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
答: 普通發(fā)票不可以抵扣,~~~~~~~
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售出口免稅商品進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣
答: 出口免稅貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。如果能核算清楚,免稅貨物耗用原材料等的進(jìn)項(xiàng)稅直接做不予抵扣或轉(zhuǎn)出處理。如果無(wú)法劃分應(yīng)稅和免稅耗用的原材料等成本費(fèi)用,要按免稅銷售額占總銷售額的比重做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理


會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)
2019-07-30 16:44
宋生老師 解答
2019-07-30 16:45