
本人收到上游企業(yè)虛開發(fā)票76萬(wàn),稅務(wù)局發(fā)稅務(wù)事項(xiàng)通知書:不得作為企業(yè)所得稅的成本費(fèi)用列支,但是我前任會(huì)計(jì)入的是固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要本人去大廳更正申報(bào)2018年度企業(yè)所得稅年報(bào),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,請(qǐng)賜教?
答: 你這個(gè)固定資產(chǎn)去年計(jì)提了多少折舊 就要調(diào)增多少所得
老師,收到虛開發(fā)票,現(xiàn)在稅局要求我們更正申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),要求我們?cè)诩{稅調(diào)增那里填寫,這種情況是不是填在最后一欄的“其他”?
答: 對(duì),就填寫在其他里面就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅年報(bào),其中有成本費(fèi)用是沒有發(fā)票的,這邊調(diào)整扣除在項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎
答: 你好對(duì)的是的是這么做的。
老師,我差差不多兩百萬(wàn)的成本發(fā)票,這個(gè)月只開進(jìn)了差不多50萬(wàn)左右的成本發(fā)票,可以在2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)之前把成本票湊齊嗎?
公司沒有成本發(fā)票 但是企業(yè)所得稅年報(bào)成本做了數(shù)額 現(xiàn)在想把成本數(shù)調(diào)為零 報(bào)表需要怎么修改
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),已經(jīng)扣除的成本,未取得成本發(fā)票需要調(diào)增的,在那個(gè)附表填報(bào)
企業(yè)所得稅年報(bào)里面的營(yíng)業(yè)成本是指一年累計(jì)下來(lái)的成本費(fèi)用嗎?

