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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-29 18:06

你好 是的沖你之前計提的工資費用 剩下的做營業(yè)外收入

星辰 追問

2019-07-29 18:22

能告訴詳細分錄嗎?

meizi老師 解答

2019-07-29 18:24

借,管理費用_工資負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)   借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬  看是否有差額 有差額自己判斷入科目

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你好 是的沖你之前計提的工資費用 剩下的做營業(yè)外收入
2019-07-29 18:06:38
你好? ? ? ?做計提 :借管理費用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款 這樣做才是對的??
2021-05-14 15:13:22
你好如果你們要報銷的話 可以入賬 。但是我之前看到過地方稅局的要求是說的當(dāng)?shù)毓镜纳绫T诋?dāng)?shù)乩U納 如果跨區(qū)域可能會無法稅前扣除的。 最好是當(dāng)?shù)乩U納的。 做管理費用
2019-12-02 16:18:38
你好,是單位部分還是個人部分
2018-01-27 09:58:48
你好 是的 需要你們有單據(jù)后才可以做計提和繳納分錄的。你做賬總得有依據(jù)的。 電子稅務(wù)局申報的我記得電子稅務(wù)局可以打印或者網(wǎng)銀打印的。 看你們當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)
2020-01-08 13:33:40
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