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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-29 16:16

你好,就是在1.4.7.10月份的15日之前申報上個季度的企業(yè)所得稅申報表,并根據(jù)利潤表情況預交相應所得稅 
比如4月份申報第一季度的所得稅,比如利潤總額500萬,企業(yè)所得稅稅率是 25%,需要預交所得稅=500萬*25%

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你好,就是在1.4.7.10月份的15日之前申報上個季度的企業(yè)所得稅申報表,并根據(jù)利潤表情況預交相應所得稅 比如4月份申報第一季度的所得稅,比如利潤總額500萬,企業(yè)所得稅稅率是 25%,需要預交所得稅=500萬*25%
2019-07-29 16:16:16
就是勞務報酬乘以(1-20%)計收入,稿酬是乘以70%計收入
2019-12-23 14:37:37
你好,持票人3月1日開出支票,超過9月1日,持票人失去出票人的權(quán)利
2018-11-28 11:24:19
企業(yè)內(nèi)營機構(gòu)之間的費用,都是企業(yè)內(nèi)部的事情,不屬于企業(yè)所得稅上認可的費用支出。個人理解稅局是防止企業(yè)虛增內(nèi)部結(jié)算費用支出,調(diào)減企業(yè)利潤,造成稅款流失。
2019-07-29 11:25:47
比如之前的稅率是16%,現(xiàn)在是13%,還是執(zhí)行調(diào)整前的稅率也就是16的稅率。 比如稅率是16%,退稅是13%。那么是稅率低于退稅率。差額屬于0參與免抵稅額。因為沒有抵到稅。
2019-03-26 21:30:11
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