老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

怎么填寫、申報(bào)不了 本期應(yīng)納稅額還有減征額怎么填寫
答: 你第一二欄次不能正常填寫的
兩個(gè)單位共申報(bào)工資收入177518,沒任何扣除項(xiàng)目,系統(tǒng)計(jì)算應(yīng)納稅額8574,和自己算的結(jié)果不一樣,為什么?
答: 你好 你現(xiàn)在是在計(jì)算匯算清繳個(gè)稅的話 。你要用這個(gè)來計(jì)算 2019年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補(bǔ)稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-2019年已預(yù)繳稅額 稅率表用這個(gè)來計(jì)算才行的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)幫我看看下面的圖片本期繳納上期應(yīng)納稅額這欄89171.27,這個(gè)數(shù)是我12月份開票應(yīng)交的稅款,怎么會(huì)顯示在這里?89171.27這個(gè)稅款我1月份已經(jīng)申報(bào)掉了,在1月份也已經(jīng)扣款了?怎么現(xiàn)在出現(xiàn)在這里呢?,老師,我不明白?
答: 你好,你現(xiàn)在申報(bào)的所屬期是一月,12月的稅款是1月才繳納的。是正確的
19年年度匯算,應(yīng)納稅額3120元,19年度全年未超12萬,我選擇了免申報(bào),上面文字提示我已選擇享受免申報(bào),無需納款。請(qǐng)問老師我還需要納稅嗎?
更正申報(bào) 導(dǎo)致 往后月份應(yīng)納稅額都有變動(dòng) 這樣子的話是一個(gè)月一個(gè)月繳稅 還是可以累積
銷項(xiàng)應(yīng)納稅額兩個(gè)數(shù)據(jù),第二個(gè)是導(dǎo)出來的,和第一個(gè)差了0.01,現(xiàn)在申報(bào)不了,怎么修改呢?
老師,金三上線,現(xiàn)在國稅和地稅的工資金額對(duì)不上,現(xiàn)在在搞匹配,我現(xiàn)在補(bǔ)充申報(bào)的,為什么最后的應(yīng)納稅額是0啊


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2019-07-29 14:15
何江何老師 解答
2019-07-29 14:17
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何江何老師 解答
2019-07-29 14:45