
您好老師,年終獎發(fā)放,怎么做賬
答: 您好 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
當(dāng)月發(fā)放部分提成怎么做賬
答: 你好,借管理費用或者銷售費用-傭金提成,貸應(yīng)付職工薪酬,如果不是企業(yè)員工,貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司年終給每位員工定做一件羽絨服,發(fā)放給每一位員工,共計花費52000元,請問這一筆怎么做賬呢?
答: 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目


^_^非 追問
2019-07-29 13:49
鄒老師 解答
2019-07-29 13:50