
我企業(yè)是委托代銷性質(zhì),4月份收到3月份代銷清單開具原稅率發(fā)票,稅務(wù)局以未在3月份未開票收入中進(jìn)行提前申報(bào)為由,收取滯納金,是否合理
答: 你要開具原稅率就必須在3月申報(bào),沒申報(bào)的就要滯納金
你好,5月我發(fā)現(xiàn)4月份以前的一張發(fā)票忘記在系統(tǒng)中點(diǎn)作廢了,故5月開具了一張稅率16%的紅字開票,但是在報(bào)稅的時(shí)候數(shù)據(jù)是系統(tǒng)里面自動(dòng)出來的,我也沒注意看,附表一一起歸集到了稅率13的那欄,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們申報(bào)有問題,要怎么解決?
答: 你的稅額是不是和你金稅盤的不一樣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上季度吧3%的票開成5%的稅率,這季度紅沖上月5%的票然后開正數(shù)發(fā)票,稅務(wù)局讓我按全部正數(shù)發(fā)票申報(bào),把第一季度報(bào)表改成只要3%的收入,這季度做帳能否全部做正數(shù)發(fā)票不做負(fù)數(shù)發(fā)票,
答: 您好,要做負(fù)數(shù)發(fā)票的。不做負(fù)數(shù)發(fā)票企業(yè)就吃虧了,如果稅務(wù)局不讓做負(fù)數(shù)發(fā)票,那就沒辦法了。

