
我司為信息技術(shù)服務(wù)類(lèi)企業(yè),當(dāng)月提供的服務(wù)收入,要對(duì)方后臺(tái)的結(jié)算數(shù)據(jù)出來(lái),才可以確認(rèn)收入金額,因這存在金額核減情況,這部分收入做為暫估收入,請(qǐng)問(wèn)是否要繳納增值稅
答: 你確認(rèn)收入就需要交增值稅
我司為信息技術(shù)服務(wù)類(lèi)企業(yè),當(dāng)月提供的服務(wù)收入,要對(duì)方后臺(tái)的結(jié)算數(shù)據(jù)出來(lái),才可以確認(rèn)收入金額,因這存在金額核減情況,這部分收入做為暫估收入,請(qǐng)問(wèn)是否要繳納增值稅
答: 你好!要確定金額了才確認(rèn)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
技術(shù)轉(zhuǎn)讓交不交增值稅?納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)免征增值稅。技術(shù)轉(zhuǎn)讓按銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)繳納增值稅
答: 您好,符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓不交增值稅,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)免征增值稅。如果繳納增值稅,技術(shù)轉(zhuǎn)讓按銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)繳納增值稅的。
公司做技術(shù)服務(wù)的,小規(guī)模納稅人,怎么開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?需要繳納增值稅嗎?
銷(xiāo)售電腦及服務(wù),單價(jià)5000元/臺(tái)(包括服務(wù)及電腦價(jià)款),采取分期收款的方式,那么什么時(shí)候確認(rèn)收入及繳納增值稅呢

