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員工借款企業(yè)記賬是借:其他應付款 貸:銀行存款;發(fā)生費用時 借:管理費用 貸:其他應付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應付,這樣對嗎?
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應付款-xx單位,在支付時記 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調(diào)整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
收到發(fā)票,應該做 借 管理費用 貸 銀行存款但是不小心做成了借 管理費用 應交增值稅進項稅貸 銀行存款本月應該怎么調(diào)整這個憑證

