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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-28 14:01

借銷項(xiàng)
貸進(jìn)項(xiàng),
轉(zhuǎn)出未交增值稅
上面的分錄都是三級(jí)科目

大耳朵兔兔 追問

2019-07-28 14:44

借方                      貸方
進(jìn)項(xiàng)     312813.79
銷項(xiàng)                                    285273.81
差額                                    27539.98

老師,差額在貸方,分錄是不是應(yīng)該這樣:
   借  銷項(xiàng)  285273.81
         轉(zhuǎn)出多交  27539.98
        貸   進(jìn)項(xiàng)312813.79

   借  未交增值稅  27539.98
        貸  轉(zhuǎn)出多交  27539.98

大耳朵兔兔 追問

2019-07-28 14:47

不管差額在借方還是貸方,都一直用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?什么情況下采用轉(zhuǎn)出多交增值稅?實(shí)操這塊不是太清楚。

郭老師 解答

2019-07-28 19:05

不用轉(zhuǎn)出多交
你把你分錄里面的轉(zhuǎn)出多交改轉(zhuǎn)出未交增值稅
是的,不管借貸方差額都用轉(zhuǎn)出未交

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上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
不是的,比如你月底算出來銷項(xiàng)多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
同學(xué)您好, 您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
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