老師,您好。實(shí)操練習(xí)金馬商貿(mào)2月份沒有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)練習(xí),2月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是3612813.79,銷項(xiàng)稅額是285273.81,增值稅月底不是應(yīng)該沒余額,都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目嗎?像2月份這種情況進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不做賬務(wù)處理呢還是用轉(zhuǎn)出多交增值稅?
大耳朵兔兔
于2019-07-28 14:00 發(fā)布 ??804次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-28 14:01
借銷項(xiàng)
貸進(jìn)項(xiàng),
轉(zhuǎn)出未交增值稅
上面的分錄都是三級(jí)科目
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上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

不是的,比如你月底算出來銷項(xiàng)多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06

你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22

同學(xué)您好,
您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42

同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
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