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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-28 14:50

你好,每個公司需要設(shè)置一個賬套核算,而不是把幾個公司在一個賬套核算的
然后在每個在賬套中根據(jù)每個公司業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄

追問

2019-07-28 14:54

我聽有的老師講內(nèi)賬可以在一個賬套里核算,現(xiàn)在我已按不同的公司分別設(shè)了明細核算了

追問

2019-07-28 14:54

現(xiàn)在我該怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-07-28 14:55

你好,一個賬套核算,那就是把幾個公司混在一起,這樣就無法分清各個公司之間的往來的
所以需要分別設(shè)置不同賬套 核算,每個賬套核算該賬套發(fā)生的業(yè)務(wù)就是了

追問

2019-07-28 14:58

我是這樣設(shè)的:應(yīng)收賬款/A公司/XX單位……,應(yīng)收賬款/B公司/XX單位……

鄒老師 解答

2019-07-28 14:59

你好,設(shè)置不同的賬套核算,如果有發(fā)生往來,可以通過其他應(yīng)收款,或其他應(yīng)付款核算

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你好,每個公司需要設(shè)置一個賬套核算,而不是把幾個公司在一個賬套核算的 然后在每個在賬套中根據(jù)每個公司業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄
2019-07-28 14:50:24
應(yīng)收賬款-XX項目-xx客戶 預(yù)付賬款-XX項目-XX供應(yīng)商
2019-09-08 19:22:14
這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
因為應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款都有可能面臨計提減值準備的,而且報表上這兩個項目都是以凈額列示的,所以是需要減去計提的壞賬準備的。一般企業(yè)很少會涉及壞賬準備的。 月報也要進行科目重分類的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-29 15:04:27
您好!這2個實際上確實是有交叉。這2個方法都可以得到你想要的。
2017-03-04 14:19:27
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