去年因為一筆A公司的一筆應(yīng)收賬款無法收回,當(dāng)時的領(lǐng)導(dǎo)要求追究責(zé)任,扣了某位分管領(lǐng)導(dǎo)的年薪,去年12月份,當(dāng)時的會計做的分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款——A公司 現(xiàn)在新領(lǐng)導(dǎo)上任,為了避免影響該分管領(lǐng)導(dǎo)的積極性,要求把扣的年薪給他發(fā)下去,我現(xiàn)在這樣做分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬(紅字) 貸:應(yīng)收賬款——A公司(紅字) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 請問前輩,我這樣做賬務(wù)處理,有問題嗎?
慈祥的耳機
于2014-09-26 16:39 發(fā)布 ??1101次瀏覽
- 送心意
王利老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

你好,沒問題的
2014-09-26 16:45:25

你好同學(xué)
分錄可以這樣做,但是您的具體業(yè)務(wù)是啥呢
2022-02-28 19:29:16

借:管理費用-工資 33000 貸方:其他應(yīng)收款-林某 33000 ,個人認(rèn)為是企業(yè)直接把應(yīng)付的工資費用抵了林某的人向公司的借款或林某欠公司其他款項,但此處理方法正確的,確定的處理方法:1、計提應(yīng)付工資時:借:管理費用-工資 33000 貸方:應(yīng)付職工薪酬 33000;用工資抵其他應(yīng)收款時:借:應(yīng)付職工薪酬 33000 貸:其他應(yīng)收款-林某 33000 ,在實際工作中,應(yīng)讓林某簽收工資條,并公司財務(wù)再開出收到林某歸還借款等(務(wù)注抵應(yīng)付工資)
2014-09-19 22:56:58

你好,是錯誤的是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付賬款
正確的是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
然后做調(diào)整分錄嗎
2017-01-16 12:07:19

你好,這個工作中可以,但是理論上一般用銀行存款
2019-10-08 15:44:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息