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送心意

王利老師

職稱中級會計師

2014-09-26 16:45

你好,沒問題的

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你好,沒問題的
2014-09-26 16:45:25
你好同學(xué) 分錄可以這樣做,但是您的具體業(yè)務(wù)是啥呢
2022-02-28 19:29:16
借:管理費用-工資 33000 貸方:其他應(yīng)收款-林某 33000 ,個人認(rèn)為是企業(yè)直接把應(yīng)付的工資費用抵了林某的人向公司的借款或林某欠公司其他款項,但此處理方法正確的,確定的處理方法:1、計提應(yīng)付工資時:借:管理費用-工資 33000 貸方:應(yīng)付職工薪酬 33000;用工資抵其他應(yīng)收款時:借:應(yīng)付職工薪酬 33000 貸:其他應(yīng)收款-林某 33000 ,在實際工作中,應(yīng)讓林某簽收工資條,并公司財務(wù)再開出收到林某歸還借款等(務(wù)注抵應(yīng)付工資)
2014-09-19 22:56:58
你好,是錯誤的是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付賬款 正確的是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 然后做調(diào)整分錄嗎
2017-01-16 12:07:19
你好,這個工作中可以,但是理論上一般用銀行存款
2019-10-08 15:44:51
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