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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-27 20:10

從庫存現(xiàn)金或銀行存款為0,進行起步計算處理

楓葉 追問

2019-07-27 20:20

固定資產(chǎn)、應收帳款和應付帳款、庫存材料都統(tǒng)計出來了,要如何做

江老師 解答

2019-07-27 20:21

這個就是有做賬依據(jù),就是計入賬務處理

楓葉 追問

2019-07-27 20:22

本月份一起做會計科目嗎?

江老師 解答

2019-07-27 20:25

這個肯定是業(yè)務發(fā)生了,就是需要賬務處理

楓葉 追問

2019-07-27 20:29

那么就是把統(tǒng)計出來的應付應收固定資產(chǎn)、一次性賬務體現(xiàn)出來?在這種情況下帳務應該注意些什么?

江老師 解答

2019-07-27 20:31

這個是固定資產(chǎn),有發(fā)票就是計入在建工程,或固定資產(chǎn),如果不屬于此類,計入開辦費

楓葉 追問

2019-07-27 20:33

之前購買的機器都沒有發(fā)票的

江老師 解答

2019-07-27 20:35

沒有發(fā)票,入賬與不入賬都是一樣的

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相關問題討論
從庫存現(xiàn)金或銀行存款為0,進行起步計算處理
2019-07-27 20:10:01
借所得稅費用貸應交稅費,借應交稅費貸其他應付款
2021-05-27 09:34:21
你好,你們新公司還是老公司
2021-08-11 19:51:02
你好 是的。按季度來報的。? ?你可以內(nèi)賬可以計提 繳納做賬就行了? ?借所得稅費用? ?貸應交稅費-應交個人經(jīng)營所得稅繳納? ?:借??應交稅費-應交個人經(jīng)營所得稅貸銀行存款?
2021-05-27 09:49:35
你好,這個看你領導要求,他是要看每個月的利潤還是收支明細。
2020-07-03 20:59:17
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