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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-27 10:01

你好,可以用成本,費(fèi)用發(fā)票來抵扣
比如購(gòu)進(jìn)商品,辦公用品的發(fā)票

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:02

那我開的專票可以抵扣這個(gè)嗎?

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:02

請(qǐng)問我這個(gè)抵扣是要拿什么憑證去抵扣?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:03

你好,你是指開具的銷項(xiàng)發(fā)票,抵扣企業(yè)所得稅?

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:04

銷項(xiàng)發(fā)票可以抵嗎?我不知道哪種發(fā)票可以抵企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2019-07-27 10:05

你好,銷項(xiàng)發(fā)票是確認(rèn)收入,不可以抵扣所得稅
可以用成本,費(fèi)用發(fā)票來抵扣
比如購(gòu)進(jìn)商品,辦公用品的發(fā)票

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:06

那我進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票可以用來抵扣嗎?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:06

你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額部分是可以用來抵扣企業(yè)所得稅的

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:07

例如平時(shí)的差旅費(fèi)的發(fā)票,然后公司應(yīng)酬這類的普通發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:08

你好,是可以計(jì)入費(fèi)用,減少利潤(rùn)總額,從而抵扣企業(yè)所得稅的

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:14

我要什么時(shí)候才能抵扣!

鄒老師 解答

2019-07-27 10:18

你好,計(jì)入了費(fèi)用就可以在季度所得稅申報(bào)的時(shí)候抵扣啊

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:29

我要在哪里計(jì)入費(fèi)用?怎么計(jì)入?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:29

你好,就是費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候
借;管理費(fèi)用等科目,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
做了這個(gè)分錄,就會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表的期間費(fèi)用,就減少了利潤(rùn)總額,就抵扣了企業(yè)所得稅的

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:38

如果公司沒有做這種分錄,就是很簡(jiǎn)單的經(jīng)營(yíng)模式,每個(gè)月要開50萬左右的專票出去,然后這樣的企業(yè)所得稅和那些印花稅,附加稅是要用什么來抵扣?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:40

你好,企業(yè)所得稅就是通過成本費(fèi)用來抵扣
印花稅是根據(jù)相關(guān)合同金額填寫申報(bào),沒有抵扣的說法
附加稅是根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額乘以附加稅稅率計(jì)算
發(fā)生的印花稅,附加稅金額可以用來抵扣企業(yè)所得稅

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:50

那我增值稅應(yīng)納稅額是什么意思?比如我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票50萬,然后銷項(xiàng)發(fā)票50萬,那我這部分的應(yīng)納稅額是50萬發(fā)票上的稅額,還是稅額持平了?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:51

你好,如果是一般 納稅人,這種情況剛好抵消了,不需要繳納增值稅

仁愛的老師 追問

2019-07-27 10:58

那我當(dāng)月不需要繳納增值稅的話,那印花稅和附加稅那些還需要繳納嗎?繳納的話按什么計(jì)稅依據(jù)?還有企業(yè)所得稅需要繳納嗎?按什么計(jì)稅依據(jù)?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:59

你好,不影響繳納增值稅,那附加稅也是免征的
印花稅是需要根據(jù)合同發(fā)生情況填寫申報(bào)的
企業(yè)所得稅如果有利潤(rùn)就需要繳納,虧損就免征的

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你好,可以下次使用的呢
2020-09-15 15:25:46
你你好 是的 你檢查下定額發(fā)票是不是最新監(jiān)制章 是的話可以做費(fèi)用沖利潤(rùn)的
2020-06-12 18:42:27
你好,普通發(fā)票可以計(jì)入成本或者費(fèi)用核算,抵扣企業(yè)所得稅的?
2021-09-08 21:19:19
機(jī)動(dòng)車發(fā)票,如果是開的公司抬頭,屬于公司的車,如果不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以全額計(jì)入固定資產(chǎn),在所得稅稅前扣除,如果需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,則按不含稅金額入賬抵抵扣企業(yè)所得稅。
2020-08-09 01:25:47
與你的營(yíng)業(yè)活動(dòng)有關(guān)的真實(shí)合法的發(fā)票均可以作為成本費(fèi)用抵扣。
2019-08-18 23:39:51
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