
之前做的賬是 借:庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-其他往來款 現(xiàn)在想往來款轉(zhuǎn)成歸還借款 現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做
答: 借;其他應(yīng)付款-其他往來款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
老師好,我們公司有一筆賬掛往來款,掛在其他應(yīng)付款 1000,那現(xiàn)在這筆錢扣除6個(gè)稅點(diǎn)是940,那我是借方 其他應(yīng)付款940,貸方 庫存現(xiàn)金,那這個(gè)60的差額要什么做?
答: 你好 你們這個(gè)往來掛賬 是什么業(yè)務(wù) 扣稅點(diǎn)又是什么情況
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 公司和個(gè)人往來款 我計(jì)其他應(yīng)付款 1月份銀行轉(zhuǎn)出比較多 變借方余額 我可以做現(xiàn)金收回一些嗎 剛好需要現(xiàn)金用
答: 你好 是個(gè)人借款給公司的話 你掛其他應(yīng)付款; 怎么變成借方余額了。 具體 是什么情況。 你是不是有業(yè)務(wù)沒做進(jìn)去


Optimistic. 追問
2019-07-26 17:10
meizi老師 解答
2019-07-26 17:21