勞務(wù)派遣公司,預(yù)收幾個(gè)月的工資和管理費(fèi),先開(kāi)票才能收款,那么如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,應(yīng)該在收到預(yù)收款時(shí)一起計(jì)提幾個(gè)月的社保和工資,還是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支出呢。還有預(yù)收社保費(fèi),后期社保變動(dòng),差額該如何入賬
輕松的老鼠
于2019-07-26 15:41 發(fā)布 ??1267次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-26 15:43
你好
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
借:預(yù)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅金—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)
貸:應(yīng)付職工薪酬
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應(yīng)交稅金—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)
貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-07-26 15:43:25

你好,可以通過(guò)勞務(wù)成本核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-02-12 15:13:17

您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費(fèi)用,沒(méi)有進(jìn)行計(jì)提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時(shí)記入了收入,支付社保時(shí)就要計(jì)入成本了,個(gè)人工資扣回的部分,以前已經(jīng)記入了其他應(yīng)付款,上交時(shí)就沖其他應(yīng)付款了
2017-07-09 13:55:17

如果是為形成收入直接發(fā)生的,通常計(jì)入成本,其他的無(wú)法準(zhǔn)確歸集 的,一般計(jì)入期間費(fèi)用
2016-06-13 09:08:16

你好同學(xué),你去稅務(wù)申請(qǐng)一下差額票就可以了,然后你的社保是你們?nèi)ド绫>洲k的,稅務(wù)目前不辦
2020-06-16 10:12:07
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