老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢(xún)當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷(xiāo) 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

#提問(wèn)#我用的金蝶軟件沒(méi)有科目匯總表,只有科目余額表,怎么填報(bào)投入產(chǎn)出分析表?在哪里取值?
答: 你好,科目匯總表和科目余額表一樣的,看科目余額表里頭的累計(jì)發(fā)生額也可以。
科目余額表里有待攤費(fèi)用一級(jí)科目,金蝶軟件里沒(méi)有此一級(jí)科目怎么辦,怎么錄數(shù)據(jù)的,金蝶軟件里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在的科目余額表既有待攤費(fèi)用又有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
答: 您好!你可以錄在金蝶的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面,自己設(shè)置二級(jí)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表里有待攤費(fèi)用科目,金蝶軟件里沒(méi)有該科目,怎么錄入科目余額表里待攤費(fèi)用-房租55041.45,待攤費(fèi)用-供暖費(fèi)3163.27,急求
答: 你好!你可以計(jì)入預(yù)付賬款科目。
梅老師,我用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版沒(méi)有科目匯總表,請(qǐng)問(wèn)在憑證里放科目余額表可以嗎?謝謝!
在金蝶等財(cái)務(wù)軟件里面錄入相關(guān)憑證后,總賬、明細(xì)賬、科目匯總表,科目余額表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表等會(huì)自動(dòng)生成嗎?
金蝶軟件,建安企業(yè),工程施工科目有余額,工程結(jié)算沒(méi)有余額,工程施工科目余額怎么在資產(chǎn)負(fù)債表里填列,金蝶軟件的操作。不懂操作的不要回答,謝謝!
我們公司做的是內(nèi)帳用的是軟件做的帳,那現(xiàn)在到月末了我的財(cái)務(wù)報(bào)表都出來(lái)了,那我的總賬和科目余額表還有科目匯總表在軟件里怎么處理呢

