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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-26 11:30

你好,應(yīng)當先計提,然后發(fā)放才是的
借;利潤分配——應(yīng)付股利 ,   貸;應(yīng)付股利      
借;應(yīng)付股利  ,  貸;銀行存款

諾諾媽咪 追問

2019-07-26 12:12

這樣我未分配的期末差的更多

鄒老師 解答

2019-07-26 12:54

你好,你是指資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系?

諾諾媽咪 追問

2019-07-26 14:11

是的

鄒老師 解答

2019-07-26 14:11

你好,資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

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你好 (1)編制 2021年全年實現(xiàn)的凈利潤從“本年利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配”明細的會計分錄。 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 2)編制計提盈余公積和宣告派發(fā)現(xiàn)金股利的會計分錄。 借:利潤分配—提取的盈余公積,貸:盈余公積 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ?? (3)編制以銀行存款支付現(xiàn)金股利的會計分錄。 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款 4)把利潤分配其他科目的明細轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”的會計分錄。 借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取的盈余公積,利潤分配—應(yīng)付股利
2022-11-27 16:12:02
你好,應(yīng)當先計提,然后發(fā)放才是的 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款
2019-07-26 11:30:55
借:利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利, 貸:應(yīng)付股利 這個是分紅的分錄
2024-03-20 11:52:19
你好,只需要做第一筆的
2017-03-27 10:53:24
你好,沒有計提利潤的說法,只有結(jié)轉(zhuǎn) 過程是這樣處理的
2018-03-22 15:47:50
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