
老師以前有留底稅額大概六千多,這個月沒有進項,銷售貨物有銷項稅七千多,1:這個月應該怎么做分錄?2:下個月申報抵扣后,繳納其余的銷項稅后應該怎么做分錄?
答: 1、借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 2、借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
上月有留底稅額,當月銷項小于留底稅額如何做分錄
答: 上來就做賬的時候,怎么做會計分呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問銷項稅額,用上期留底稅額抵扣,還用做分錄嗎?
答: 你之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有就做借銷項稅額 貸進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銀行


阿禛阿禛 追問
2019-07-26 11:03
張艷老師 解答
2019-07-26 11:38
阿禛阿禛 追問
2019-07-26 11:49
張艷老師 解答
2019-07-26 13:20
阿禛阿禛 追問
2019-07-27 09:53