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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-26 09:54

之前的暫估庫存沒有取得發(fā)票的話,仍然要掛賬的。

????煎餅果子 追問

2019-07-26 09:55

有發(fā)票、但是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時間、主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù)比例估算出來的、現(xiàn)在也是有余額

張艷老師 解答

2019-07-26 10:00

這個就不好處理了,因為您公司不是按實際數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)的成本,而是靠估算比例出來的。
個人建議實在處理不了的賬上存貨,就做盤虧處理或調(diào)整以前的成本。

????煎餅果子 追問

2019-07-26 10:02

這個分錄怎么做呢!

張艷老師 解答

2019-07-26 10:05

做盤虧
借:待處理財產(chǎn)損益
      貸:庫存商品
借:管理費用
       貸:待處理財產(chǎn)損益

????煎餅果子 追問

2019-07-26 10:07

就是給沖到費用上去哈、

張艷老師 解答

2019-07-26 10:09

是的,沖減管理費用科目了。

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相關(guān)問題討論
之前的暫估庫存沒有取得發(fā)票的話,仍然要掛賬的。
2019-07-26 09:54:44
您好 您庫存商品多入庫了 是不是后期領(lǐng)用了
2019-09-23 16:03:33
你好,本月沒有發(fā)生額? 期初是上月的嗎
2019-12-20 00:56:12
你好,是什么原因造成有這個尾數(shù)差 ?
2018-08-28 14:32:40
說明你里面有記錯的科目
2019-08-13 20:50:22
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