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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-26 08:42

你好,不是簡單的按哪個(gè)科目的數(shù)繳納
有合同,按購銷合同含稅金額計(jì)算
沒有合同,按購銷含稅金額計(jì)算 (包括原材料,庫存商品,固定資產(chǎn),工程物資等科目 )

她說 追問

2019-07-26 08:46

老師能列的詳細(xì)點(diǎn)嗎?(包括原材料,庫存商品,固定資產(chǎn),工程物資等科目 )還有其他什么科目?我擔(dān)心怕我漏掉計(jì)提印花稅了

鄒老師 解答

2019-07-26 08:47

你好,還包括主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額

她說 追問

2019-07-26 09:56

老師都是含稅金額嗎?那我們單位一直都是不含稅交的印花稅,該怎么辦?

鄒老師 解答

2019-07-26 09:59

你好,都是含稅金額的
說明你單位對印花稅計(jì)稅依據(jù)理解的有錯(cuò)誤
需要去稅局補(bǔ)做稅款申報(bào)的

她說 追問

2019-07-26 10:04

老師,那我這個(gè)月把之前的印花稅在系統(tǒng)上補(bǔ)繳就可以了吧?不會有滯納金吧?

鄒老師 解答

2019-07-26 10:07

你好,需要去稅局大廳做之前月份印花稅更正申報(bào),會有滯納金的

她說 追問

2019-07-26 10:10

老師那我有什么好的方法可以不漏交?我們是查賬征收    之前我一直都是根據(jù)會計(jì)科目 計(jì)提印花稅的 ,按合同我不知道該怎么弄?登記臺賬嗎?

鄒老師 解答

2019-07-26 10:12

你好,可以按你單位簽訂合同含稅金額計(jì)算填寫申報(bào)
沒有合同的,就按應(yīng)稅行為發(fā)生合計(jì)金額申報(bào)

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你好,不是簡單的按哪個(gè)科目的數(shù)繳納 有合同,按購銷合同含稅金額計(jì)算 沒有合同,按購銷含稅金額計(jì)算 (包括原材料,庫存商品,固定資產(chǎn),工程物資等科目 )
2019-07-26 08:42:36
您好 印花稅的購銷合同中固定資產(chǎn)科目是安本月增加的原值
2019-02-15 09:28:28
2個(gè)單子都要做賬的哈
2023-10-23 10:44:14
你好,需要交的,是的,
2020-01-13 18:03:54
嚴(yán)格來說是需要的,但實(shí)際中不需要的,正常只交銷售的印花稅
2015-09-28 17:14:05
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