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辣辣
于2019-07-25 17:01 發(fā)布 ??1101次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-07-25 17:15
你好同學你現(xiàn)在沖的情況下,將過去的憑證做紅字,損益類用以前年度損益調(diào)整代替就可以了。同學。
辣辣 追問
2019-07-25 17:16
不是損益類科目,對應是銀行存款,這個怎么調(diào)
何江何老師 解答
2019-07-25 17:36
這個就比較簡單的,你全部紅沖,再做一個正確的就好了。
2019-07-25 17:39
但是沒有什么單據(jù)。。這樣調(diào)賬后面需要附上什么嗎
2019-07-25 17:42
你可以將過去的憑證復印 就好了同學。
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老師您好,公司賣的產(chǎn)品分24期收款,沒有給客戶開發(fā)票,是記應收賬款呢還是預收賬款呢
答: 2個科目都可以的哈,一般是計預收賬款
老師,幫我看看賬上收到50萬的款,但是沒有開發(fā)票出去,貸方會計做的是應收賬款,為什么不是預收賬款
答: 因為你們最初設置的往來科目就是應收賬款,所以收到?jīng)_應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到營業(yè)款項,暫不開發(fā)票。貸方記預收賬款還是應收賬款。
答: 你好 一般計入預收賬款科目
之前開發(fā)票時這家客戶應收賬款是13000,九月打來公賬貨款50000元,那是不是先沖掉應收賬款13000,多的就記預收賬款37000,等到時開發(fā)票時計收入時可以計入預收賬款37000元就可以了
討論
?老師,是不是客戶開始預付了賬款,我用了預收賬款的科目后來開發(fā)票給客戶了就不要用應收賬款的科目了?
老師,圖片里說預收賬款借方余額代表多收了對方的錢,他說錯了吧?預收賬款借方不是應收賬款的借方么。代表多給對方開發(fā)票了,應該是對方少給我們錢了吧?
老師,先收到錢還沒開發(fā)票就計入預收賬款是嗎?如果是先開發(fā)票后收到錢就記入應收賬款是嗎?
接到一個新公司,發(fā)現(xiàn)應收賬款兩年都沒有入賬。實際可以查到之前的銀行記錄已收到,但一直掛賬。而預收賬款也是一直掛賬但沒有查到有開發(fā)票,只看到是客戶預付,而預收和應收的客戶都不是同一客戶,并且這些客戶都已兩年都沒有業(yè)務來往了,七月份那個一直做的會計突然去世,查不到之前的來龍去脈,能不能把這預收和應收相抵入賬?因為金額比較大預收差不多有二百萬左右,一直掛賬都不好看啊
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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2019-07-25 17:16
何江何老師 解答
2019-07-25 17:36
辣辣 追問
2019-07-25 17:39
何江何老師 解答
2019-07-25 17:42