
增值稅上個月有繳稅,那下個月報增值稅的時候上個月繳納的稅款在報表上填哪一欄
答: 27行,本年累計(jì)繳納
小規(guī)模納稅人隔月繳納增值稅稅款,在上月末需將應(yīng)交增值稅款轉(zhuǎn)到未繳納增值稅稅款嗎?
答: 你好,小規(guī)模納稅人無需轉(zhuǎn)入未繳增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值納稅申報表中稅款繳納欄第一行期初為繳納稅款,這一欄是本月初嗎
答: 主表25欄,“期初未繳稅額”反映以前月份應(yīng)繳未繳增值稅稅額,如果沒有欠稅,該欄等于上月應(yīng)繳納增值稅稅額。 主表30欄,“本期繳納上期應(yīng)納稅額”反映上月實(shí)際繳納增值稅稅額,如果你上個月繳納過增值稅,那么這里就需要體現(xiàn)出來;如果沒有欠稅,該欄等于主表25欄“期初未繳稅額”。 主表31欄,“本期繳納欠繳稅額”反映上月實(shí)際繳納的增值稅欠稅稅額。 主表32欄,“期末未繳稅額”反映本月應(yīng)繳未繳的增值稅稅額,如果沒有欠稅,一般等于主表34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”。


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2019-07-25 17:14
芳芳老師 解答
2019-07-25 19:18
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2019-07-25 19:25
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2019-07-26 16:14
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2019-07-26 16:18