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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-25 12:49

您好,您當(dāng)時具體是怎么做的

斯瑩 追問

2019-07-25 13:05

每月付款就按照借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,收到發(fā)票,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,一直付了3年

文老師 解答

2019-07-25 13:07

哦,應(yīng)該來說車按四年計提折舊的,這樣來說,您分三年進費用了是嗎,

斯瑩 追問

2019-07-25 14:28

可以這樣理解,現(xiàn)在到期車歸公司所有,但是這個資產(chǎn)怎樣體現(xiàn)呢?

文老師 解答

2019-07-25 16:00

或者您把原來進的管理費用沖了,記入固定資產(chǎn),然后再補計提折舊,借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整,然后補計提折舊,借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊,還有會涉及調(diào)增以前年度的所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅,然后把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配——未分配利潤

斯瑩 追問

2019-07-25 17:43

老師我們上市公司子公司,請問調(diào)整以前年度損益會風(fēng)險嗎?這個資產(chǎn)直接就賣掉了,請問還有其他的調(diào)整方案嗎?

文老師 解答

2019-07-25 17:52

已經(jīng)賣了,那或者就不動了

斯瑩 追問

2019-07-25 22:00

老師也不行呀!那么進賬的錢怎么賬務(wù)處理呢?

文老師 解答

2019-07-25 22:04

就是現(xiàn)在賣了,進賬的錢是吧,那就沖原來的管理費用

斯瑩 追問

2019-07-25 22:39

因為跨年涉及調(diào)整以前年度損益嗎?

文老師 解答

2019-07-26 10:14

是的,應(yīng)該來說是會涉及,那或者您就計入營業(yè)外收入

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您好,您當(dāng)時具體是怎么做的
2019-07-25 12:49:05
您描述的情況屬于融資租賃,分錄如下: 1、購入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 2、出租后: 借:長期應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn) 貸:未實現(xiàn)融資收益 3、確認(rèn)利息收入: 借:未實現(xiàn)融資收益     貸:主營業(yè)務(wù)收入 4、每期收租金時:   借:銀行存款                 貸:長期應(yīng)收款    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅額
2017-08-22 13:32:16
借:長期待攤費用 貸:銀行存款
2019-06-20 00:31:54
您好,同學(xué)請稍后,老師正在解答
2022-12-24 17:35:39
你好 借銀行存款 貸長期應(yīng)收款
2019-06-09 08:40:30
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