
2010年應(yīng)付票據(jù)賬面不對(duì) 沒有查以往的賬 之前會(huì)計(jì)就調(diào)賬做到未分配利潤那里去了 虛增利潤有200萬了 現(xiàn)在我查出來了 如果沖銷調(diào)回來未分配利潤就要付負(fù)了實(shí)收資本有200萬 我可以怎么處理啊
答: 你好 實(shí)際是錯(cuò)誤了就去調(diào)整分錄 不能直接沖未分配利潤的 去修改賬上 更正申報(bào)表
2010年應(yīng)付票據(jù)賬面不對(duì) 沒有查以往的賬 之前會(huì)計(jì)就調(diào)賬做到未分配利潤那里去了 虛增利潤有200萬了 現(xiàn)在我查出來了 如果沖銷調(diào)回來未分配利潤就要付負(fù)了實(shí)收資本有200萬 我可以怎么處理啊
答: 你好 實(shí)際是錯(cuò)誤了就去調(diào)整未分配利潤 就算負(fù)數(shù)也要去更正 然后去改你的報(bào)表才行的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)上年度少計(jì)了3萬利潤,怎么樣才能把這3萬利潤增加進(jìn)去 ,如果只是做借:以前年度損益調(diào)整 3萬 貸:利潤分配-未分配利潤 3萬, 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)利潤是,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一筆分錄(我用快賬 做賬) 借:利潤分配-未分配利潤 3萬 貸:以前年度損益調(diào)整 3萬,那這樣不就等于沒做了嗎,有什么樣的方式可以把這3萬元加進(jìn)去?????
答: 系統(tǒng)中不允許這樣逃稅的憑證




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AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問
2019-07-25 10:08
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問
2019-07-25 10:15
meizi老師 解答
2019-07-25 10:37
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2019-07-25 10:45
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2019-07-25 10:49
meizi老師 解答
2019-07-25 11:11