
您好 老師 我有幾個問題 請教一下 1.2017年賣磚費年末時未收到也未結(jié)轉(zhuǎn),2018年2月收到了那個錢 哪個屬于應收款嗎?2.2017年勞務工資年底未付,2018年才付了勞務工資這個屬于應付工資嗎?如果這兩個屬于這個科目,那么2017年底結(jié)轉(zhuǎn)時怎么記賬,2018年收到或者支付時又怎么記賬,記在哪個賬里,如果不屬于請您教一下應付款和應收款 怎么分? 麻煩您請教一下
答: 1.2017年沒收到發(fā)票就不做應收款 2.先計提了那就是了 需要先計提后支付
“應付賬款”本月貸方發(fā)生額,可以記入“應收賬款”借方嗎?(也就是說,只啟用應收賬款科目,不用應付賬款科目。)
答: 你好,不可以,應付賬款貸方可以計入預付賬款的貸方,不能計入應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問應收賬款和應付賬款怎么對沖,同一科目
答: 是同一個單位的嗎 具體是多少金額


Jai Ho 追問
2019-07-25 11:44
樸老師 解答
2019-07-25 14:03