
你好,老師,我們單位是先給員工預存飯卡,月末以實際消費做賬,多充值的這部分錢,月末會自動清零,應該怎么做賬呢?食堂是單獨核算的,內(nèi)賬,不做福利費
答: 你預充的這部分作為預付 賬款處理 實際消費的時候計入管理費用-伙食費。 清零這部分款項沖預付賬款。
老師,我們福利費超了,請問以后月份的福利費,我們是入外賬,匯算調(diào)增。還是直接入內(nèi)賬
答: 您好 以后月份還有工資發(fā)放 以后月份的福利費入外賬比較合適
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我6月份做賬把差旅費坐在福利費哩了 已經(jīng)結(jié)賬很久了 現(xiàn)在怎么辦 我是內(nèi)賬
答: 你好!你可以調(diào)整一下會計分錄 借管理費用-差旅費 貸管理費用福利費

