
我公司有一筆業(yè)務(wù) 當時預付了貨款 借:預付賬款 貸:現(xiàn)金 收到了發(fā)票時就結(jié)轉(zhuǎn)了成本:借:成本 貸:預付貨款 12月 出納說其實有部分貨款沒有付: 現(xiàn)在付款:請問我該怎么做分錄 (發(fā)票9月就收到了)
答: 借;應(yīng)付賬款或預付賬款 貸;銀行存款等科目
想要將預收、預付款轉(zhuǎn)入成本 要怎么做分錄?
答: 你好 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月付款,下個月才給發(fā)票,沒有設(shè)置預付賬款,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 您好!這樣的話建議你計入應(yīng)付賬款科目核算。

