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陽光的可樂
于2019-07-24 14:40 發(fā)布 ??1183次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-07-24 14:53
你好,借銀行存款,貸以前年度損益調整 ,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
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老師,請問由于工傷保險基數(shù)調整,退回上一年度5-12月多繳納的工傷保險金如何做賬務處理
答: 你好,借銀行存款,貸以前年度損益調整 ,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
殘障金跨期繳納可以 賬務處理上可以嗎 必須要調整嗎
答: 可以不用調整,直接按繳納的金額入費用就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,社?;鶖?shù)調整,個人部分也由公司繳納了,合法的賬務處理怎么做?
答: 你好 這個是 借:應付職工薪酬? ?這里要增加的部分 貸:銀行存款
請問財政直接支付在年末的時候應賬號錯誤,未成功支付,沒有及時做賬務處理,在第二年的時候應該要怎么調整?
討論
請問財政直接支付在年末的時候應賬號錯誤,未成功支付,沒有及時做賬務處理,在第二年的時候應該要怎么調整
匯算清繳,納稅調整表調増加的20000,需要怎么做賬務處理?
所得稅匯繳清算,業(yè)務招待費調整部分怎么做賬務處理,還是不做賬務處理,
17年上半年有個會計做到7月份我接上了,他從17年1月份開始做的,但是今天報年突然看見16年有筆工資怎么做賬務處理?調整過來
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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