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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-24 11:08

你好
正常處理即可,沒有特殊要注意的

王海清 追問

2019-07-24 11:09

老師,轉(zhuǎn)入哪個科目呢?

王海清 追問

2019-07-24 11:11

老師,本月進項發(fā)票是需不需要進行認證?

老江老師 解答

2019-07-24 11:23

收到了,當然要認證呀!

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可以做 可以不做 做的話 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-03-05 16:01:49
你好,購進,銷售按含稅金額入賬就是了 因為進項稅比銷項稅多,就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38
學(xué)員您好,根據(jù)財政部規(guī)定: 實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現(xiàn)在都有留抵的情況下是不需要對加計抵減做會計處理了,只有你留抵用完并開始銷項大于進項時才會用到其他收益科目,此時賬務(wù)上才會體現(xiàn)出來
2021-08-04 03:33:46
你好 正常處理即可,沒有特殊要注意的
2019-07-24 11:08:26
您好,進項大于銷項,當月不繳納增值稅的情況下,當月不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進項稅比銷項稅大 進項留底 月末不用做賬務(wù)處理 可以留待下期繼續(xù)抵扣
2022-02-10 18:06:07
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